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2017年决算及“三公”经费决算公开表
发布时间:2018-08-01 文章来源:必发88首页  浏览次数:3235

 

必发88必发88首页联2017年度部门决算

 

第一部分  部门职责

第二部分  部门机构设置

第三部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分  2017年度部门决算报表说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分 名词说明

 

必发88必发88首页联2017年度部门决算情况

一、部门职责

(一)加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(二)参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

(三)负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系;

(四)依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

(五)办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与资讯媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员和社会提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

(八)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作的发展,为统一战线工作贡献力量。

二、部门机构设置

由必发88必发88首页业联合会机关本级构成

三、2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制部门:市工商联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

862.47

一、一般公共服务支出

648.73

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

87.84

六、科学技术支出

 

 

 

七、学问体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

229.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

27.6

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

950.31

本年支出合计

937.62

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

12.7

 

 

 

 

总计

950.31

总计

950.31

 

 

收入决算表

                                              公开02表

编制部门:市工商联

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

950.31

862.47

 

 

 

 

87.84

201

一般公共服务支出

659.78

573.58

 

 

 

 

86.2

20113

商贸事务

1.23

1.23

,  

 

 

 

 

2011308

招商引资

1.23

1.23

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

658.55

572.35

 

 

 

 

86.2

2012801

行政运行

658.55

572.35

 

 

 

 

86.2

208

社会保障和就业支出

229.48

229.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.04

221.04

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

221.04

221.04

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.44

8.44

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.44

8.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.81

31.81

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

31.81

31.81

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.81

10.81

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

7.89

7.89

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

13.11

13.11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.6

27.6

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.6

27.6

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.33

19.33

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.27

8.27

 

 

 

 

 

229

其他支出

1.64

 

 

 

 

 

1.64

22999

其他支出

1.64

 

 

 

 

 

1.64

2299901

  其他支出

1.64

 

 

 

 

 

1.64

 

支出决算表

编制部门:市工商联

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

937.62

697.8

239.82

 

 

 

201

一般公共服务支出

648.73

408.91

239.82

 

 

 

20113

商贸事务

1.23

 

1.23

 

 

 

2011308

  招商引资

1.23

 

1.23

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

647.49

408.91

238.58

 

 

 

2012801

  行政运行

647.49

408.91

238.58

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.48

229.48

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.04

221.04

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

221.04

221.04

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.44

8.44

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.44

8.44

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.81

31.81

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

31.81

31.81

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

10.81

10.81

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

7.89

7.89

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

13.11

13.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.6

27.6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.6

27.6

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.33

19.33

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.27

8.27

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制部门:市工商联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

862.47

一、一般公共服务支出

565.91

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、学问体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

229.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

27.6

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

862.47

本年支出合计

854.8

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

7.67

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

862.47

合计

862.47

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:市工商联

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

862.47

705.47

157

854.8

697.8

157

7.67

7.67

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

573.58

416.58

157

565.91

408.91

157

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

1.23

 

1.23

1.23

 

1.23

 

 

 

 

2011308

  招商引资,

 

 

 

1.23

 

1.23

1.23

 

1.23

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

 

 

 

572.35

416.58

155.77

564.68

408.91

155.77

7.67

7.67

 

 

2012801

  行政运行

 

 

 

572.35

416.58

155.77

564.68

408.91

155.77

7.67

7.67

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

229.48

229.48

 

229.48

229.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

221.04

221.04

 

221.04

221.04

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

221.04

221.04

 

221.04

221.04

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

,

8.44

8.44

 

8.44

8.44

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

8.44

8.44

 

8.44

8.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

31.81

31.81

 

31.81

31.81

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

31.81

31.81

 

31.81

31.81

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗★

 

 

 

10.81

10.81

 

10.81

1081

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

 

 

 

7.89

7.89

 

7.89

7.89

 

 

 

 

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

13.11

13.11

 

13.11

13.11<, span style="font-size: 7, .5pt;">

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

27.6

27.6

 

27.6

27.6

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

27.6

27.6

 

27.6

27.6

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

19.33

19.33

 

19.33

19.33

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

8.27

8.27

 

8.27

8.27

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制部门:市工商联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

384.67

302

商品和服务支出

43

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

89.62

30201

  办公费

3.01

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

78.37

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

50.24

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

11.09

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.06

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.54

31007

信息网络及App购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.44

30207

  邮电费

1.5

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

146.92

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

270.12

30211

  差旅费

2.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

15.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

83.48

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.37

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

120.4

30216

  培训费

4.55

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

21.49

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

19.33

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

8.27

30228

  工会经费

3.33

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

5.4

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

13.79

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.21

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.41

 

 

 

人员经费合计

654.8

公用经费合计

43

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:市工商联        

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表没有发生数

 

 

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

 

 

 

公开08表

编制部门:市工商联

 

 

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

        0.00

0.00

0.00

公务接待费

4.00

4.00

0.00

公务用车购置及运行费

5.00

 5.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

5.00

5.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

总  计

9.00

9.00

0.00

 

 

四、2017年度部门决算报表说明

(一)收入支出决算情况说明

本年收入总计950.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计950.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加282.46万元,增长42.3%,主要原因:一是基本支出中人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算;二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计950.31万元,其中:财政拨款收入862.47万元,占90.8%;其他收入87.84万元,占9.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计937.62万元,其中:基本支出697.8万元,占74.4%;项目支出239.82万元,占25.6%。

(四)财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计862.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计862.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加270.84万元,增长45.8%,主要原因:一是基本支出中人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算;二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入862.47万元,占本年收入的90.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加272.48万元,增长46.2%。主要原因:一是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算;二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出854.8万元,占本年支出的91.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加270.84万元,增长46.4%。主要原因:一是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算;二是项目支出中新增工商联五年一次的换届经费及长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.6万元,支出决算为854.8万元,完成年初预算的159.3%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算及新增工商联五年一次的换届经费和长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。其中基本支出697.8万元,占81.6%;项目支出157万元,占18.4%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为1.23万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年增加招商项目费用。

2)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为365.23万元,支出决算为564.68万元,完成年初预算的154.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算及新增工商联五年一次的换届经费和长江中游城市群(合肥)四省会城市商会合作交流会费用。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为115.42万元,支出决算为221.04万元,完成年初预算的191.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整,年中追加安排部分财政拨款预算。

4)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.44万元,决算大于预算数的主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.27万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.34万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的107.49%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.04万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.61万元,支出决算为19.33万元,完成年初预算的109.77%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.69万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的107.54%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名军转。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出697.8万元,其中人员经费654.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数9万元,与2016年度决算相比,减少3.5万元,降低28%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,减少1.5万元,降低100%,主要原因是2017年度没有发生出国经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格实行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费支出决算数4万元,与2016年度决算相比,减少2万元,降低33%,主要原因是减少了接待次数,降低成本。主要用于省内外相关单位业务引导和工作调研等公务往来。经费使用严格实行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2017年,国内公务接待共65批,335人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出决算数5万元,与2016年度决算持平,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定实行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数5万元,与2016年度决算持平。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,必发88必发88首页联机关公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算数0万元,与2016年度决算持平。2017年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度必发88必发88首页联本级的机关运行经费43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2、政府采购情况。

2017年度必发88必发88首页联政府采购支出总额3.73万元,其中:货物类支出3.73万元。授予中小企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,合肥市工商联共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
    4、预算绩效评价情况

2017年,必发88必发88首页联按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金58.6万元。全年共组织对1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金58.6万元。评价结果显示,项目实行制度较好,资金使用安全规范,较好完成了设定的绩效目标及指标值。

2017年度企业家高校培训项目的绩效自评结果,根据年初设定绩效目标,企业家高校培训项目自评得分98分。项目全年预算数为58.6万元,实行数为58.6万元,完成预算的100%。

五、名词说明

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 
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